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         單位:萬元

 

“三公”經費財政撥款決算合計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

合計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2014年決算

12.66

0.00

0.00

12.66

0.00

12.66

注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用上年結轉和結余資金實際支出數(包含公共財政預算撥款和政府性基金預算撥款)。

一、“三公”經費的單位范圍

安定門街道辦事處因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、4個全額撥款事業單位。

二、“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三、“三公”經費財政撥款決算情況說明

2014年度“三公”經費財政撥款決算數12.66萬元,比2014年“三公”經費財政撥款年初預算25.76萬元減少13.10萬元。其中:

(一)因公出國(境)費用。2014年度決算數0萬元,比2014年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費。2014年決算數12.66萬元,比2014年年初預算數22.80萬元減少10.14萬元。其中,公務用車購置費2014年決算數0萬元,比2014年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費2014年決算數12.66萬元,比2014年年初預算數22.80萬元減少10.14萬元,主要原因:加強車輛管理,控制車輛使用頻率,減少車輛使用次數,降低車輛維修成本。2014年開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

(三)公務接待費。2014年決算數0萬元,比2014年年初預算數2.96萬元減少2.96萬元,主要原因:未發生公務接待費用。

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